Orden de Compra. Nº5124-412-SE25 "Colaciones provincial de cueca escolar "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-412-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones provincial de cueca escolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-39-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 73883,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados110CajaJugo néctar individual  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350
50131701
Leche o productos de mantequilla110CajaLeche descremada individual   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
50221202
Cereales en barra110UnidadBarras de cereal  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
24111502
Bolsas de papel110UnidadBolsas de papel para colación   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6kilogramoJamón sandwich laminado  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181901
Pan fresco28kilogramoPan corriente  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
50101634
Fruta fresca37kilogramoPlátanos  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100
50131801
Queso natural6kilogramoQueso laminado  $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
Total Neto $ 388.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.883
TOTAL OC $ 462.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.