Orden de Compra. Nº
5124-489-SE25
"
Materiales finalización de año CRSH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5124-489-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales finalización de año CRSH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5124-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Facturación
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna
Litueche
Impuesto
59078,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
40
Barra
Silicona delgada
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60124102
Productos de artesanía multicultural
6
Bolsa
Palos de brocheta
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
53131507
Mondadientes
5
Caja
Mondadientes
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
53141501
Alfileres rectos
3
Caja
Alfiler de cabeza
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
44122103
Corchetes
10
Caja
Corchete 26/6 5000u
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
44102001
Lámina para plastificar
100
Unidad
Lámina termolaminado carta
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
Carpeta plastica c/ archivador
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31201610
Colas
5
kilogramo
Cola fria
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.250
$ 22.250
13102026
Poliestireno (PS)
2
Pack
Plumavit 50mm
$ 19.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
13102026
Poliestireno (PS)
40
Plancha
Plumavit 20mm
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
26111702
Pilas alcalinas
20
Par
Pilas AA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111525
Papel multiuso
4
Resma
Resma oficio colores
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31201512
Cinta Transparente
15
Rollo
Cinta embalaje transparente
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Rollo
Papel kraft
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 310.938
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.078
TOTAL OC
$ 370.016
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.