Orden de Compra. Nº5124-489-SE25 "Materiales finalización de año CRSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-489-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales finalización de año CRSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 59078,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ40BarraSilicona delgada  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60124102
Productos de artesanía multicultural6BolsaPalos de brocheta  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53131507
Mondadientes5CajaMondadientes  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
53141501
Alfileres rectos3CajaAlfiler de cabeza  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
44122103
Corchetes10CajaCorchete 26/6 5000u  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44102001
Lámina para plastificar100UnidadLámina termolaminado carta  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCarpeta plastica c/ archivador  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31201610
Colas5kilogramoCola fria   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
13102026
Poliestireno (PS)2PackPlumavit 50mm  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
13102026
Poliestireno (PS)40PlanchaPlumavit 20mm  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
26111702
Pilas alcalinas20ParPilas AA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111525
Papel multiuso4ResmaResma oficio colores   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31201512
Cinta Transparente15RolloCinta embalaje transparente  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft50RolloPapel kraft  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 310.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.078
TOTAL OC $ 370.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.