Orden de Compra. Nº5124-505-SE23 "Colaciones Feria del Mundo Joven"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-505-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Feria del Mundo Joven
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 35615,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
TítuloDescripción
HorarioEntrega a las 15:00hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral115BotellaAgua mineral sin gas 500cc  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.475 $ 53.475
50202304
Jugos y néctar envasados115CajaJugo individual  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.525 $ 38.525
50221202
Cereales en barra115UnidadBarra de cereal  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
50101634
Fruta fresca29kilogramoPlátanos  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
Total Neto $ 187.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.616
TOTAL OC $ 223.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.