Orden de Compra. Nº
5124-71-SE24
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Insumos de aseo CRSH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5124-71-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de aseo CRSH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5124-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Facturación
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna
Litueche
Impuesto
232238,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYEMAR
Razón Social
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T.
76.707.652-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAYEMAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Botella
Cloro concentrado
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.600
$ 162.600
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Botella
Cloro gel
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.000
$ 183.000
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
Limpiapiso
Primavera/Lavanda
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.800
$ 139.800
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
Limpiador crema 500ml
Equivalente Cif
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.800
$ 112.800
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillón
Equivalente Virutex
$ 2.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.600
$ 44.600
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
Paño esponja absorbente
3 unidades
$ 1.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.200
$ 74.200
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Paño de sacudir
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131611
Palas para basura
15
Unidad
Pala plástica con mango
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
32131003
Pastillas de semiconductor
67
Unidad
Pastilla de baño
3 unidades
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.060
$ 213.060
47131615
Escobillones
10
Unidad
Escoba para patio con mango
$ 6.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.800
$ 67.800
47121701
Bolsas de basura
120
Paquete
Bolsa de basuta 70x90
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.400
$ 149.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
25
Par
Guantes de látex
(S-M-L-XL)
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
Total Neto
$ 1.222.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.239
TOTAL OC
$ 1.454.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.