Orden de Compra. Nº5124-71-SE24 "Insumos de aseo CRSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-71-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo CRSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 232238,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos120BotellaCloro concentrado  $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.600 $ 162.600
47131803
Desinfectantes domésticos120BotellaCloro gel  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadLimpiapiso Primavera/Lavanda $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadLimpiador crema 500mlEquivalente Cif $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
47131615
Escobillones20UnidadEscobillónEquivalente Virutex $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
47131502
Paños de limpieza40UnidadPaño esponja absorbente3 unidades $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.200 $ 74.200
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño de sacudir  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131611
Palas para basura15UnidadPala plástica con mango  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
32131003
Pastillas de semiconductor67UnidadPastilla de baño3 unidades $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.060 $ 213.060
47131615
Escobillones10UnidadEscoba para patio con mango  $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBolsa de basuta 70x90  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25ParGuantes de látex(S-M-L-XL) $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
Total Neto $ 1.222.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.239
TOTAL OC $ 1.454.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.