Orden de Compra. Nº
5124-98-SE26
"
Insumos reunión extraescolar
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5124-98-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos reunión extraescolar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5124-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Facturación
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna
Litueche
Impuesto
6446,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYEMAR
Razón Social
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T.
76.707.652-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAYEMAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Bolsa
Saborizante milo 350 grs
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
Queque familiar
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
Galletas tritón, Chocochips, mantequilla
2 c/u
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
Galletas alteza
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
0,5
kilogramo
Jamón sandwich laminado
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
50181901
Pan fresco
3
kilogramo
Pan fresco
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50131801
Queso natural
0,5
kilogramo
Queso chanco laminado
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111703
Toallas de papel
3
Rollo
Toalla de papel 26mts
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
Total Neto
$ 33.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.447
TOTAL OC
$ 40.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.