Orden de Compra. Nº5124-98-SE26 "Insumos reunión extraescolar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-98-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos reunión extraescolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 6446,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1BolsaSaborizante milo 350 grs  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadQueque familiar  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGalletas tritón, Chocochips, mantequilla2 c/u $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGalletas alteza  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,5kilogramoJamón sandwich laminado  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50181901
Pan fresco3kilogramoPan fresco   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50131801
Queso natural0,5kilogramoQueso chanco laminado   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111703
Toallas de papel3RolloToalla de papel 26mts  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 33.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.447
TOTAL OC $ 40.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.