Orden de Compra. Nº5125-15-SE13 "FOTOCOPIAS E IMPRESIONES"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO JORGE ALESSANDRI RIDRIGUEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5125-15-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2013
Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS E IMPRESIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5125-9-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
Razón Social LICEO JORGE ALESSANDRI RIDRIGUEZ
R.U.T. 60.903.265-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO JORGE ALESSANDRI RIDRIGUEZ
R.U.T. 60.903.265-0
Dirección de Facturación URRUTIA 647
Comuna Victoria
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salher
Razón Social MANUEL ALBERTO SALGADO HERRERA
R.U.T. 7.975.944-9
Sucursal Salher
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.