Orden de Compra. Nº5126-136-AG23 "Insumos para mantenimiento de Equipos (Sol. Adq DEPCOM Nº 008/2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-136-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos para mantenimiento de Equipos (Sol. Adq DEPCOM Nº 008/2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11753 del sistema CGU WEB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 52345,95
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121522
Contactos eléctricos15UnidadLimpia Contacto para componentes electrónicos de 400 mlLimpia Contacto para componentes electrónicos de 400 ml $ 5.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.460 $ 83.460
15121520
Lubricantes de uso general15UnidadLubricante tipo WD-40 de 250mlLubricante tipo WD-40 de 250ml $ 6.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.185 $ 94.185
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHuincha aisladora 18 mm x 10mtsHuincha aisladora 18 mm x 10mts $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730
31211904
Brochas10UnidadBrocha 2"Brocha 2" $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.830 $ 22.830
31162108
Anclajes de amarrar10PaquetePaquete de 100 unidades de amarras plásticas de 30 cms.Paquete de 100 unidades de amarras plásticas de 30 cms. $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.300 $ 68.300
Total Neto $ 275.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.346
TOTAL OC $ 327.851


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.135.551-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.135.551-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.