Orden de Compra. Nº
5126-169-AG22
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Útiles de Aseo (Sol. DAAL N° 123/2022)
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Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5126-169-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de Aseo (Sol. DAAL N° 123/2022)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11125 del sistema CGU WEB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Facturación
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna
Iquique
Impuesto
60559,46
Dirección de Envío de la Factura
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
Limpiador en crema 750 Ml
Limpiador en crema 750 Ml
$ 1.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.624
$ 24.624
14111705
Servilletas de papel
35
Unidad
Servilleta mesa 200 Un. una hoja de 23 x 22 cm.
Servilleta mesa 200 Un. una hoja de 23 x 22 cm.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
Bolsa de Basura grande 80 x110 cms. (10 un)
Bolsa de Basura grande 80 x110 cms. (10 un)
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131816
Desodorantes
12
Unidad
Desodorante ambiental aerosol 360 Ml
Desodorante ambiental aerosol 360 Ml
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.780
$ 15.780
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectante aerosol 360 Ml
Desinfectante aerosol 360 Ml
$ 2.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.560
$ 42.560
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
Toalla papel jumbo 200 mts
Toalla papel jumbo 200 mts
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
47131603
Esponjas
50
Unidad
Esponja lisa amarillo verde (pack 3 un)
Esponja lisa amarillo verde (pack 3 un)
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
47121605
Limpiadores de suelo
36
Unidad
Limpia piso 900 cc
Limpia piso 900 cc
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.540
$ 27.540
47131810
Productos para lavar platos
36
Unidad
Lavaloza 750-1000 Ml
Lavaloza 750-1000 Ml
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.380
$ 34.380
Total Neto
$ 318.734
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.559
TOTAL OC
$ 379.293
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.