Orden de Compra. Nº5126-169-AG22 "Útiles de Aseo (Sol. DAAL N° 123/2022)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-169-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo (Sol. DAAL N° 123/2022)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11125 del sistema CGU WEB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 60559,46
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiador en crema 750 MlLimpiador en crema 750 Ml $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.624 $ 24.624
14111705
Servilletas de papel35UnidadServilleta mesa 200 Un. una hoja de 23 x 22 cm.Servilleta mesa 200 Un. una hoja de 23 x 22 cm. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsa de Basura grande 80 x110 cms. (10 un)Bolsa de Basura grande 80 x110 cms. (10 un) $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131816
Desodorantes12UnidadDesodorante ambiental aerosol 360 MlDesodorante ambiental aerosol 360 Ml $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectante aerosol 360 MlDesinfectante aerosol 360 Ml $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.560 $ 42.560
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla papel jumbo 200 mtsToalla papel jumbo 200 mts $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47131603
Esponjas50UnidadEsponja lisa amarillo verde (pack 3 un)Esponja lisa amarillo verde (pack 3 un) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47121605
Limpiadores de suelo36UnidadLimpia piso 900 ccLimpia piso 900 cc $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
47131810
Productos para lavar platos36UnidadLavaloza 750-1000 MlLavaloza 750-1000 Ml $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380
Total Neto $ 318.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.559
TOTAL OC $ 379.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.