Orden de Compra. Nº5126-333-CM18 "Elementos de Consumo (Sol. Adq. DAAL 139/2018)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-333-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Elementos de Consumo (Sol. Adq. DAAL 139/2018)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7893 del sistema CGU WEB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 7550
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
2239-10-LP12
Brocas1 (1018363 )BROCA ALPEN BROCA P/CONCRETO 10MM 1038429(1018363) BROCA ALPEN BROCA P/CONCRETO 10MM; Código: 38588-3; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $650 $ 2.954,00 $ 0,00 $ 650,00 $ 2.954 $ 3.604
27112801
2239-10-LP12
Brocas2 (1029949 )BROCA BAUKER CONCRETO SDS 6X160MM 1050235(1029949) BROCA BAUKER CONCRETO SDS 6X160MM; Código: 94175-1; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $712 $ 3.237,00 $ 0,00 $ 1.424,00 $ 6.474 $ 7.898
27112801
2239-10-LP12
Brocas2 (959004 )BROCA ALPEN PARA CONCRETO 6 MM 6mm 976004(959004) BROCA ALPEN PARA CONCRETO 6 MM 6mm; Código: 38606-5; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $185 $ 839,00 $ 0,00 $ 370,00 $ 1.678 $ 2.048
39121710
2239-10-LP12
Receptáculo multiplicador eléctrico4 (1400769 )ALARGADOR MULTIPLE HALUX 3MT 6TOMAS C/USB UNIDAD 1427271(1400769) ALARGADOR MULTIPLE HALUX 3MT 6TOMAS C/USB UNIDAD; Código: 149222-5; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1199 $ 5.448,00 $ 0,00 $ 4.796,00 $ 21.792 $ 26.588
Total Neto $ 40.138
Descuento $ 401
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.550
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.