Orden de Compra. Nº5126-354-CM14 "Víveres Oriela"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-354-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Víveres Oriela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 15881,72
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos120 (968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD 985620(968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD; Código: ;Región : I $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla8 (969205) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 250 GR UNIDAD 986205(969205) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 250 GR UNIDAD; Código: ;Región : I $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera1 (969716) JUGO NÉCTAR WATT´S DAMASCO 1.5 L PACK 6 UNIDADES 986716(969716) JUGO NÉCTAR WATT´S DAMASCO 1.5 L PACK 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941 $ 4.941
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera2 (969730) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LITRO BOTELLA 6 UNIDADES 986730(969730) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LITRO BOTELLA 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera1 (969750) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES 986750(969750) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941 $ 4.941
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera2 (969929) JUGO LÍQUIDO YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES 986929(969929) JUGO LÍQUIDO YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.416 $ 9.416
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera20 (969990) JUGO NÉCTAR YUZ NARANJA 200 CC 6 UNIDADES 986990(969990) JUGO NÉCTAR YUZ NARANJA 200 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 83.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.882
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.