Orden de Compra. Nº
5126-354-CM14
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Víveres Oriela
"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5126-354-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
Víveres Oriela
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Facturación
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna
Iquique
Impuesto
15881,72
Dirección de Envío de la Factura
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oriela Rojas Rivera
Razón Social
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T.
6.827.391-9
Sucursal
Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos
120
(968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD 985620
(968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD; Código: ;Región : I
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla
8
(969205) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 250 GR UNIDAD 986205
(969205) MANTEQUILLA SOPROLE CON SAL 250 GR UNIDAD; Código: ;Región : I
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
1
(969716) JUGO NÉCTAR WATT´S DAMASCO 1.5 L PACK 6 UNIDADES 986716
(969716) JUGO NÉCTAR WATT´S DAMASCO 1.5 L PACK 6 UNIDADES; Código: ;Región : I
$ 4.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.941
$ 4.941
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
2
(969730) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LITRO BOTELLA 6 UNIDADES 986730
(969730) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LITRO BOTELLA 6 UNIDADES; Código: ;Región : I
$ 4.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.882
$ 9.882
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
1
(969750) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES 986750
(969750) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : I
$ 4.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.941
$ 4.941
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
2
(969929) JUGO LÍQUIDO YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES 986929
(969929) JUGO LÍQUIDO YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: ;Región : I
$ 4.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.416
$ 9.416
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
20
(969990) JUGO NÉCTAR YUZ NARANJA 200 CC 6 UNIDADES 986990
(969990) JUGO NÉCTAR YUZ NARANJA 200 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : I
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
Total Neto
$ 83.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.882
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 99.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.