Orden de Compra. Nº5126-412-CM17 "Víveres Adelco"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-412-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Víveres Adelco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 29579,58
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres2 (965419) LENTEJA - 6 MM 1K 10 UNIDADES 982419(965419) LENTEJA - 6 MM 1K 10 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.602 $ 25.602
50101545
2239-23-LP13
Verduras deshidratadas6 (968210) PURÉ MAGGI PAPAS 2 K UNIDAD 985210(968210) PURÉ MAGGI PAPAS 2 K UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
50171902
2239-23-LP13
Salsa20 (1022541) SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO 1KG 1 K 1042541(1022541) SALSA DE TOMATE KNORR CONCENTRADO 1KG 1 K; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo10 (1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD 1048908(1028615) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN TARRO 400 GR UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 155.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.580
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.