Orden de Compra. Nº5126-49-AG26 "Materiales y Artículos de Aseo (Sol.Adq DAAL N° 016/2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Artículos de Aseo (Sol.Adq DAAL N° 016/2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 049/2026 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 86514,6
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas24UnidadSilicona para auto aerosol 420cc.Silicona para auto aerosol 420cc. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
15121520
Lubricantes de uso general24UnidadRenovador de goma liquido concentrado 1lts.Renovador de goma liquido concentrado 1lts. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos20UnidadPino aromático de (vainilla - black ice - royal pine).Pino aromático de (vainilla - black ice - royal pine). $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.040
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos12UnidadRecarga de aromatizante 270 ml. de (vainilla canela- lavanda vainilla- limón refrescante).Recarga de aromatizante 270 ml. de (vainilla canela- lavanda vainilla- limón refrescante). $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
46181504
Guantes protectores10CajaGuante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala L (100 unidades).Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala L (100 unidades). $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
46181504
Guantes protectores15CajaGuante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala M (100 unidades).Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala M (100 unidades). $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
52152203
Escobilla con dispensador de jabón12UnidadCepillo escobilla para inodoro WC con base.Cepillo escobilla para inodoro WC con base. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
12161803
Aerosoles20UnidadCera para auto aerosol 650cc.Cera para auto aerosol 650cc. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 455.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.515
TOTAL OC $ 541.855


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.