Orden de Compra. Nº
5126-49-AG26
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Materiales y Artículos de Aseo (Sol.Adq DAAL N° 016/2026)
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Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5126-49-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales y Artículos de Aseo (Sol.Adq DAAL N° 016/2026)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 049/2026 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Estado Mayor Conjunto
R.U.T.
61.979.650-0
Dirección de Facturación
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna
Iquique
Impuesto
86514,6
Dirección de Envío de la Factura
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T.
76.097.744-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
24
Unidad
Silicona para auto aerosol 420cc.
Silicona para auto aerosol 420cc.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
15121520
Lubricantes de uso general
24
Unidad
Renovador de goma liquido concentrado 1lts.
Renovador de goma liquido concentrado 1lts.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos
20
Unidad
Pino aromático de (vainilla - black ice - royal pine).
Pino aromático de (vainilla - black ice - royal pine).
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.040
$ 44.040
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos
12
Unidad
Recarga de aromatizante 270 ml. de (vainilla canela- lavanda vainilla- limón refrescante).
Recarga de aromatizante 270 ml. de (vainilla canela- lavanda vainilla- limón refrescante).
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
46181504
Guantes protectores
10
Caja
Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala L (100 unidades).
Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala L (100 unidades).
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
46181504
Guantes protectores
15
Caja
Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala M (100 unidades).
Guante de nitrilo hipoalergénico negro sin polvo tala M (100 unidades).
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
52152203
Escobilla con dispensador de jabón
12
Unidad
Cepillo escobilla para inodoro WC con base.
Cepillo escobilla para inodoro WC con base.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
12161803
Aerosoles
20
Unidad
Cera para auto aerosol 650cc.
Cera para auto aerosol 650cc.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 455.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.515
TOTAL OC
$ 541.855
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.