Orden de Compra. Nº512684-104-CM18 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE CONDELL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 512684-104-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema A. F. L..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora de carnes AG
Razón Social COMERCIALIZADORA DE CARNES GUTIERREZ Y GUTIERREZ L
R.U.T. 76.181.370-6
Sucursal Comercializadora de carnes AG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
2239-7-LR17
Rellenos de sandwich frescos40 (1492759 )JAMON CERDO AG SANDWICH LAMINADO DISPLAY 1K UNIDAD V REGION 1494759(1492759) JAMON CERDO AG SANDWICH LAMINADO DISPLAY 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.120 $ 117.120
50101538
2239-7-LR17
Verduras frescas80 (1460059 )PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 1K UNIDAD V REGION 1462059(1460059) PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
50192109
2239-7-LR17
Papas fritas o galletas tostadas200 (1491319 )PAPAS PRE-FRITAS MYDIBEL BOLSA 2,5K UNIDAD V REGION 1493319(1491319) PAPAS PRE-FRITAS MYDIBEL BOLSA 2,5K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 501.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 501.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.