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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
512684-24-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE AEROSOL LIMPIADOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE CONDELL |
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Razón Social |
FF ALMIRANTE CONDELL
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R.U.T. |
61.979.220-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FF ALMIRANTE CONDELL
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R.U.T. |
61.979.220-3 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO, S/N VALPARAISO, FFG ALMIRANTE CONDELL |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
137807 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO, S/N VALPARAISO, FFG ALMIRANTE CONDELL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-03-2024 |
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Proveedor |
IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SA - Casa Matriz |
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Razón Social |
IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC
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R.U.T. |
93.075.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161803
| Aerosoles | 8 | Unidad | SPOTCHECK 330 gr REVELADOR SKD - S2 NO COLORADO 1-5352-78 | SPOTCHECK 330 gr REVELADOR SKD - S2 NO COLORADO 1-5352-78 |
$ 24.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.400
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$ 198.400
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12161803
| Aerosoles | 21 | Unidad | SPOTCHECK AEROSOL LIMPIADOR 300 gr SKC-S NO CLORADO USO GENERAL 01-5750-78 | SPOTCHECK AEROSOL LIMPIADOR 300 gr SKC-S NO CLORADO USO GENERAL 01-5750-78 |
$ 19.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 407.400
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$ 407.400
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12161803
| Aerosoles | 5 | Unidad | SPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL 300 gr USO GENERAL ROJO SKI - SP2 / 1-5155-78 | SPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL 300 gr USO GENERAL ROJO SKI - SP2 / 1-5155-78 |
$ 23.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.500
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$ 119.500
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Total Neto
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$ 725.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.807
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$ 863.107
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.