Orden de Compra. Nº512684-49-CM15 "YOGURT SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE CONDELL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 512684-49-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra YOGURT SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 17875,2
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Razón Social COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA
R.U.T. 81.094.100-6
Sucursal Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla480 (1076192) YOGURT BATIDO COLUN PLATANO VASO 125 GRS UNIDAD 1097190(1076192) YOGURT BATIDO COLUN PLATANO VASO 125 GRS UNIDAD; Código: 2242915;Región : V $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla480 (1076196) YOGURT BATIDO COLUN VAINILLA VASO 125 GRS UNIDAD 1097194(1076196) YOGURT BATIDO COLUN VAINILLA VASO 125 GRS UNIDAD; Código: 2242885;Región : V $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
Total Neto $ 94.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.875
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 111.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.