Orden de Compra. Nº512684-88-CM17 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE CONDELL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 512684-88-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL
R.U.T. 61.979.220-3
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 69677,1952
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista de Abarrotes El Meson
Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 76.100.933-8
Sucursal Supermercado Mayorista de Abarrotes El Meson
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina36 (967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.240 $ 84.240
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa36 (967499) MAYONESA HELLMANN´S DOYPACK 1 KILO UNIDAD 984499(967499) MAYONESA HELLMANN´S DOYPACK 1 KILO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.388 $ 53.388
50171902
2239-23-LP13
Salsa10 (967664) KETCHUP JB BOLSA 1 K 984664(967664) KETCHUP JB BOLSA 1 K; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50131606
2239-23-LP13
Huevos frescos3 (967924) HUEVO LOS PRODUCTORES EXTRA COLOR CAJA 180 UNIDADES 984924(967924) HUEVO LOS PRODUCTORES EXTRA COLOR CAJA 180 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla120 (969208) MARGARINA SOPROLE NEXT PAN 125 GR UNIDAD 986208(969208) MARGARINA SOPROLE NEXT PAN 125 GR UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca4 (969710) DULCE DE MEMBRILLO WATT´S MEMBRILLO 250 GRS 12 UNIDADES 986710(969710) DULCE DE MEMBRILLO WATT´S MEMBRILLO 250 GRS 12 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.096 $ 18.096
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te60 (1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS 1048181(1027917) TÉ LIPTON YELLW LABEL 100 BOLSITAS; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
Total Neto $ 378.064
Descuento $ 11.342
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.677
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 436.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.