Orden de Compra. Nº5127-53-CM15 "TRIPCTICOS ABUSO SEXUAL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5127-53-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2015
Nombre de la Orden de Compra TRIPCTICOS ABUSO SEXUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Policia Menores
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins 1196
Comuna Santiago Centro
Impuesto 83790
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2015
TítuloDescripción
ENTREGA DE ORIGINALESUNA VEZ ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA, SE SOLICITA TOMAR CONTACTO CON CAPITÁN MARIELA SEQUEIDA 0229222468, PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES Y PRUEBA DE COLOR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica 7 Limitada
Razón Social GRAFICA 7 LIMITADA
R.U.T. 76.807.780-0
Sucursal Grafica 7 Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-10-LP10
Hojas o Folletos de Instrucciones24500 (821533) TRIPTICO - 25 X 36 CM EXTENDIDO PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 827011(821533) TRIPTICO - 25 X 36 CM EXTENDIDO PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
Total Neto $ 441.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.790
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 524.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.