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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5127-53-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRIPCTICOS ABUSO SEXUAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo.O'higgins 1196 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
83790 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo.O'higgins 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-08-2015 |
| ENTREGA DE ORIGINALES | UNA VEZ ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA, SE SOLICITA TOMAR CONTACTO CON CAPITÁN MARIELA SEQUEIDA 0229222468, PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES Y PRUEBA DE COLOR. |
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Proveedor |
Grafica 7 Limitada |
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Razón Social |
GRAFICA 7 LIMITADA
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R.U.T. |
76.807.780-0 |
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Sucursal |
Grafica 7 Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-10-LP10
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 24500 | | (821533) TRIPTICO - 25 X 36 CM EXTENDIDO PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 827011 | (821533) TRIPTICO - 25 X 36 CM EXTENDIDO PAPEL COUCHÉ 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.000
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$ 441.000
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Total Neto
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$ 441.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.790
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 524.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.