Orden de Compra. Nº5128-1660-CM14 "Aseo Enero 2015 (CM, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5128-1660-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Aseo Enero 2015 (CM, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras area General Hospital Clínico Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10
Comuna Chillán
Impuesto 278283,88
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 1800 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : VIII $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : VIII $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (716716) LIMPIA PISOS LYSOL LIMON 900 CC 717040(716716) LIMPIA PISOS LYSOL LIMON 900 CC; Código: 17153LI;Región : VIII $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131615
2239-7-LP12
Escobillones36 (903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD; Código: 82672;Región : VIII $ 1.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.412 $ 47.412
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza60 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : VIII $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD1800 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : VIII $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.400 $ 473.400
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas4 (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC 994776(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC; Código: 12502;Región : VIII $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (981317) CERA NUGGET CREMA SACHET NAT. AMARILLA 400 GR 996777(981317) CERA NUGGET CREMA SACHET NAT. AMARILLA 400 GR; Código: 99404NA;Región : VIII $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
Total Neto $ 1.464.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.284
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.742.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.