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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
512839-10-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Producción de Eventos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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512839-7-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Compras y Contratación Pública
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R.U.T. |
60.808.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 392, 8vo. Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1414863,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 392, 8vo. Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Condiciones para emitir Facturas |
1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.
2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.
3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.
4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra
5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.
6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP. |
| Cuadro resumen de montos a facturar |
| Para aprobar facturación |
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| Factura 1 |
sin IVA |
IVA |
con IVA |
| Detalle adjunto |
5.934.046 |
1.127.469 |
7.061.515 |
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| Factura 2 |
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total |
| Monto factura exenta |
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1.800.000 |
| Total |
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8.861.515 | |
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Proveedor |
Paola Ortega T |
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Razón Social |
Paola Ortega Toro
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R.U.T. |
10.574.705-5 |
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Sucursal |
Paola Ortega T |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Opción 1: Evento para 26 ejecutivos. Alojamiento,pasajes y traslados sólo para 23 personas. En la ciudad de Santiago los días 15, 16 y 17* de Abril de 2009.
*Esta fecha podrá ser modificada. | |
$ 7.446.651,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.446.651
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$ 7.446.651
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Total Neto
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$ 7.446.651
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.414.864
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$ 8.861.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.