Orden de Compra. Nº512839-10-SE09 "Servicios de Producción de Eventos"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 512839-10-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Producción de Eventos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 512839-7-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Desarrollo Empresarial
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1414863,69
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

Cuadro resumen de montos a facturar
Para aprobar facturación
Factura 1  sin IVA   IVA   con IVA 
Detalle adjunto       5.934.046       1.127.469       7.061.515
   
   
Factura 2  total 
Monto factura exenta            1.800.000
Total           8.861.515
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paola Ortega T
Razón Social Paola Ortega Toro
R.U.T. 10.574.705-5
Sucursal Paola Ortega T
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadOpción 1: Evento para 26 ejecutivos. Alojamiento,pasajes y traslados sólo para 23 personas. En la ciudad de Santiago los días 15, 16 y 17* de Abril de 2009. *Esta fecha podrá ser modificada.  $ 7.446.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.446.651 $ 7.446.651
Total Neto $ 7.446.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.414.864
TOTAL OC $ 8.861.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.