Orden de Compra. Nº512839-58-CM09 "Tarjeta de Red CE Chillán"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 512839-58-CM09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Tarjeta de Red CE Chillán
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Desarrollo Empresarial
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 43,7
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación

1.- Se debe facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl la orden de compra sea previamente aceptada por el proveedor y luego que el requirente de  la conformidad del servicio y/o producto por el mismo medio.

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201404
Tarjetas de interfaz de red10 (242459) TARJETA DE RED D-LINK DWL-G510 242459(242459) TARJETA DE RED D-LINK DWL-G510; Código: ;Región : VIII US$ 23,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 230,00 US$ 230,00
Total Neto US$ 230,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 43,70
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 273,70


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.