Orden de Compra. Nº5131-20-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5131-17-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Purén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5131-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5131-17-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5131-17-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO B Nº6 "M.A.G.R."
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Doctor Garriga 1089
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Doctor Garriga 1089
Comuna Purén
Impuesto 65128,96
Dirección de Envío de la Factura Doctor Garriga 1089
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor indocontru
Razón Social JOSE CELIN ZAMBRANO SAEZ
R.U.T. 9.608.101-4
Sucursal indocontru
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111101
Sets para diarios murales grandes4UnidadMURALES PARA DIVISIÓN DE BIBLIOTECA EN SALA DE VIDEOS Y ATENCIÓN PÚBLICO (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  $ 85.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.784 $ 342.784
Total Neto $ 342.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.129
TOTAL OC $ 407.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.