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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5136-31-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposición de Insumos Médicos Res Nº 3299 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
5779,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac Iver Nº 257, (U. Enfermería 6º piso) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2011 |
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Proveedor |
VERONICA SEPULVEDA SALAS |
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Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN SEPULVEDA SALAS
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R.U.T. |
6.088.371-8 |
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Sucursal |
VERONICA SEPULVEDA SALAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41104929
| Papeles filtrantes para laboratorio | 2 | Rollo | PAPEL PARAFILM HOSDIP DB1207 | PAPEL PARAFILM HOSDIP DB1207 |
$ 15.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.420
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$ 30.420
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Total Neto
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$ 30.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.780
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$ 36.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.