Orden de Compra. Nº5136-3577-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5136-290-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5136-3577-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5136-290-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5136-290-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Adquisiciones
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Vital Apoquindo Nº1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Vital Apoquindo Nº1200
Comuna Las Condes
Impuesto 13331932,73
Dirección de Envío de la Factura Vital Apoquindo Nº1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y PAGO DEL SERVICIO A ADQUIRIR

La prestación de LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL HOSPITAL DIPRECA es decir “EL SERVICIO” será ejecutado conforme a lo establecido en el numeral 5 de las Bases Técnicas.

 

“EL HOSPITAL”, a través de la División de Abastecimiento, cursará  al Proveedor las solicitudes de provisión de LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL HOSPITAL DIPRECA mediante la emisión de una Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl.  conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

 

El Proveedor no podrá poner condiciones de facturación mínima al Hospital para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL HOSPITAL DIPRECA”.

 

“EL HOSPITAL” pagará la factura emitida por el proveedor por trabajo realizado, dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde el devengo de la respectiva factura, mediante Vale Vista, Cheque Nominativo u otro documento o medio de pago que estime pertinente. Dicha factura deberá ser emitida por el proveedor, en cuadruplicado, a nombre del “Fondo Hospital Dipreca”, Rut. Nº 61.513.003-6.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automottori
Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON
R.U.T. 6.989.602-2
Sucursal Automottori
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadContratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Flota Vehicular para el Hospital Dipreca por un periodo de 24 meses.Ver adjunto $ 70.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.168.067 $ 70.168.067
Total Neto $ 70.168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.331.933
TOTAL OC $ 83.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.