Orden de Compra. Nº513779-66-AG25 "PRODUCTOS FARMACEUTICOS BALNEARIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 513779-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACEUTICOS BALNEARIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Desarrollo Local
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Renaico
Comuna Renaico
Impuesto 15872,22
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 Renaico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101604
ampolletas de alcohol4UnidadAlcohol desnaturalizado 70%. La oferta debe ajustarse a la cantidad y al producto detallado en la especificación técnica adjunta.  $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.412 $ 10.412
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos48UnidadSuero Fisiológico. La oferta debe ajustarse a la cantidad y al producto detallado en la especificación técnica adjunta.  $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.144 $ 42.144
12161801
Geles1UnidadGel lavado heridas. La oferta debe ajustarse a la cantidad y al producto detallado en la especificación técnica adjunta.  $ 24.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.528 $ 24.528
46182501
Repelentes contra ataques de perros2UnidadAerosol repelente. La oferta debe ajustarse a la cantidad y al producto detallado en la especificación técnica adjunta.  $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.454 $ 6.454
Total Neto $ 83.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.872
TOTAL OC $ 99.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.