Orden de Compra. Nº513779-7-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 513779-5-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 513779-7-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 513779-5-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 513779-5-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Desarrollo Local
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio N° 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio N° 206
Comuna Renaico
Impuesto 52288,38
Dirección de Envío de la Factura Comercio N° 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ANDRES
Razón Social MARCO ANDRES ARAYA ARAYA
R.U.T. 15.742.616-8
Sucursal MARCO ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRODUCCIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTAValor iva incluido Se adjunta propuesta en Documentos anexos. $ 275.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.202 $ 275.202
Total Neto $ 275.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.288
TOTAL OC $ 327.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.