Orden de Compra. Nº5139-154-SE24 "MM N°450 PROV. E INST. DE PANEL VIDRIADO, PUERTA ALUMINIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-154-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MM N°450 PROV. E INST. DE PANEL VIDRIADO, PUERTA ALUMINIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4498
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 567055
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

Sr. Proveedor:

Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”.

 “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO”

Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor construccionesortiz
Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA
R.U.T. 12.963.430-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal construccionesortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pantallas de ventana12,2Metro CuadradoPROVISION E INSTALACION DE PANEL VIDRIADO 30X60 COLOR MATE ITEM 7 (12,2 MT2) SEGUN NOTA DE VENTA 1001 DE FECHA 15.12.2023PROVISION E INSTALACION DE PANEL VIDRIADO 30X60 COLOR MATE ITEM 7 (12,2 MT2) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.000 $ 1.464.000
30171614
Pantallas de ventana2,1Metro CuadradoPROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE ITEM 15 (2,10) SEGUN NOTA DE VENTA 1001 DE FECHA 15.12.2023PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE ITEM 15 (2,10) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
30171614
Pantallas de ventana15,75Metro CuadradoPROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO ITEM 33 (15,75) SEGUN NOTA DE VENTA 1001 DE FECHA 15.12.2023PROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO ITEM 33 (15,75) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
30171614
Pantallas de ventana5,5Metro CuadradoPROVISION E INSTALACION DE VENTANA LINEA 5000 ITEM 11 (5,5) SEGUN NOTA DE VENTA 1001 DE FECHA 15.12.2023PROVISION E INSTALACION DE VENTANA LINEA 5000 ITEM 11 (5,5) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500
Total Neto $ 2.984.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.055
TOTAL OC $ 3.551.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.