Orden de Compra. Nº5139-158-SE21 "MM N°158 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-158-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MM N°158 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 140248,785
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Global20 EQUIPOS ALTA EFICIENCIA S/P 2X18 LED C/TUBO 300X120 40 FOCO BLANCO E/27 X 1 10 FOCO BLANCO E/27 X 2 SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS N°12089 Y 12090 DE FECHA 12/04/201220 EQUIPOS ALTA EFICIENCIA S/P 2X18 LED C/TUBO 300X120 40 FOCO BLANCO E/27 X 1 10 FOCO BLANCO E/27 X 2 SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS N°12089 Y 12090 DE FECHA 12/04/2012 $ 738.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.152 $ 738.152
Total Neto $ 738.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.249
TOTAL OC $ 878.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.