Orden de Compra. Nº5139-191-SE21 "MM N°177 MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE OFICINA NUEVA PARA MOVILIZACION, EQUIPOS MÉDICOS Y FENATS UNITARIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-191-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MM N°177 MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE OFICINA NUEVA PARA MOVILIZACION, EQUIPOS MÉDICOS Y FENATS UNITARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 160457,47
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1Global60 MADERA PINO DIMENS VERDE 2*3 3,20 MTS, 30 MADERA PINO DIMENS. VERDE 2*2 3,20 MTS, 6 TERCIADO MASTER MUEBLERIA 1.22*2.44*18 MM, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.236 DE FECHA 26/04/2160 MADERA PINO DIMENS VERDE 2*3 3,20 MTS, 30 MADERA PINO DIMENS. VERDE 2*2 3,20 MTS, 6 TERCIADO MASTER MUEBLERIA 1.22*2.44*18 MM, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.236 DE FECHA 26/04/21 $ 709.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.622 $ 709.622
31201518
Cinta conductor de electricidad1Global2 TICINO MAGIC MOD. INTERRUP 9/12 5001, 6 TICINO MAGIC SOPORTE PLASTICO 3P 503R, 5 TICINO MAGIC PLACA ANODIZADA 3P 503/3, 100 MT DE CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO VERDE, ROJO Y BLANCO, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.235 DE FECHA 26/04/212 TICINO MAGIC MOD. INTERRUP 9/12 5001, 6 TICINO MAGIC SOPORTE PLASTICO 3P 503R, 5 TICINO MAGIC PLACA ANODIZADA 3P 503/3, 100 MT DE CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO VERDE, ROJO Y BLANCO, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.235 DE FECHA 26/04/ $ 134.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.891 $ 134.891
Total Neto $ 844.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.457
TOTAL OC $ 1.004.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.