Orden de Compra. Nº
5139-191-SE21
"
MM N°177 MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE OFICINA NUEVA PARA MOVILIZACION, EQUIPOS MÉDICOS Y FENATS UNITARIA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5139-191-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
MM N°177 MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE OFICINA NUEVA PARA MOVILIZACION, EQUIPOS MÉDICOS Y FENATS UNITARIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Facturación
Brasil Nº 753 Linares
Comuna
Linares
Impuesto
160457,47
Dirección de Envío de la Factura
Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social
FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T.
78.320.560-2
Sucursal
FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
1
Global
60 MADERA PINO DIMENS VERDE 2*3 3,20 MTS, 30 MADERA PINO DIMENS. VERDE 2*2 3,20 MTS, 6 TERCIADO MASTER MUEBLERIA 1.22*2.44*18 MM, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.236 DE FECHA 26/04/21
60 MADERA PINO DIMENS VERDE 2*3 3,20 MTS, 30 MADERA PINO DIMENS. VERDE 2*2 3,20 MTS, 6 TERCIADO MASTER MUEBLERIA 1.22*2.44*18 MM, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.236 DE FECHA 26/04/21
$ 709.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 709.622
$ 709.622
31201518
Cinta conductor de electricidad
1
Global
2 TICINO MAGIC MOD. INTERRUP 9/12 5001, 6 TICINO MAGIC SOPORTE PLASTICO 3P 503R, 5 TICINO MAGIC PLACA ANODIZADA 3P 503/3, 100 MT DE CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO VERDE, ROJO Y BLANCO, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.235 DE FECHA 26/04/21
2 TICINO MAGIC MOD. INTERRUP 9/12 5001, 6 TICINO MAGIC SOPORTE PLASTICO 3P 503R, 5 TICINO MAGIC PLACA ANODIZADA 3P 503/3, 100 MT DE CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO VERDE, ROJO Y BLANCO, Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°12.235 DE FECHA 26/04/
$ 134.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.891
$ 134.891
Total Neto
$ 844.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.457
TOTAL OC
$ 1.004.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.