Orden de Compra. Nº5139-204-SE23 "MM N°179 TRABAJOS DE MAESTRANZA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-204-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MM N°179 TRABAJOS DE MAESTRANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-28-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7174
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 57570
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para emisión de DTE y NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE BENITO
Razón Social MAESTRANZA JOSE ESPINOZA NORAMBUENA E.I.R.L.
R.U.T. 76.241.097-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE BENITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalMANTENIMIENTO MECÁNICO DE 2 MOTORES DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y REVISIÓN ELÉCTRICA. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 2 MOTORES DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y REVISIÓN ELÉCTRICA. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO PARA BOMBA DE 1 PULGADA, CUERPO INOXIDABLE. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO PARA BOMBA DE 1 PULGADA, CUERPO INOXIDABLE. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalREPARACIÓN Y DESBOLLADURA, CAJA DE ESTERILIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023REPARACIÓN Y DESBOLLADURA, CAJA DE ESTERILIZACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN N°3 DEL 17/05/2023 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 303.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.570
TOTAL OC $ 360.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.