Orden de Compra. Nº5139-212-SE20 "MM N°264 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUNEL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-212-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MM N°264 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUNEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 9905,517
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101715
Cobre1UnidadMM N°264 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUNELFITTING COBRE TEE SO SO SO 1 1.1/2 $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546 $ 6.546
40141618
Válvulas de retención a bola2UnidadACQUAMIX VALVULA BOLA 1. 1/2ACQUAMIX VALVULA BOLA 1. 1/2 $ 9.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.808 $ 18.808
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA P/GASFITER 50% CARRETE 1/2 KGSOLDADURA P/GASFITER 50% CARRETE 1/2 KG $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.169 $ 23.169
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA METAL #80LIJA METAL #80 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.611
Total Neto $ 52.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.906
TOTAL OC $ 62.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.