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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-212-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°264 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUNEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-42-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
9905,517 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIA GIDI LTDA
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R.U.T. |
78.320.560-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101715
| Cobre | 1 | Unidad | MM N°264 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUNEL | FITTING COBRE TEE SO SO SO 1 1.1/2 |
$ 6.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.546
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$ 6.546
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40141618
| Válvulas de retención a bola | 2 | Unidad | ACQUAMIX VALVULA BOLA 1. 1/2 | ACQUAMIX VALVULA BOLA 1. 1/2 |
$ 9.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.808
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$ 18.808
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23171509
| Soldadura | 3 | Unidad | SOLDADURA P/GASFITER 50% CARRETE 1/2 KG | SOLDADURA P/GASFITER 50% CARRETE 1/2 KG |
$ 7.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.169
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$ 23.169
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA METAL #80 | LIJA METAL #80 |
$ 361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.610
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$ 3.611
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Total Neto
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$ 52.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.906
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$ 62.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.