Orden de Compra. Nº5139-217-SE25 "MM N°120 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SIGNOS VITALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-217-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MM N°120 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SIGNOS VITALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-153-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9724
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 105961,48
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Support Medical SPA
Razón Social SUPPORT MEDICAL SPA
R.U.T. 76.872.632-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Support Medical SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadMC u MEC12 REEMPLAZO DE PANEL BOARD PARA MINDRAY uMEC 12 KQ-03032217, SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN N°4753 DE FECHA 18-08-25 QUE SE ADJUNTAMC u MEC12 REEMPLAZO DE PANEL BOARD PARA MINDRAY uMEC 12 KQ-03032217, SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN N°4753 DE FECHA 18-08-25 QUE SE ADJUNTA $ 432.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.692 $ 432.692
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadEDAN X12 M21407240050, SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA PANI PARA EDAN X12 M21407240050, SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN N°4753 DE FECHA 18-08-25 QUE SE ADJUNTAEDAN X12 M21407240050, SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SISTEMA PANI PARA EDAN X12 M21407240050, SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN N°4753 DE FECHA 18-08-25 QUE SE ADJUNTA $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 557.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.961
TOTAL OC $ 663.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.