Orden de Compra. Nº5139-22-SE24 "MM N°456 TRABAJOS DE MAESTRANZA EN GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MM N°456 TRABAJOS DE MAESTRANZA EN GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1234
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 126350
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE BENITO
Razón Social MAESTRANZA JOSE ESPINOZA NORAMBUENA E.I.R.L.
R.U.T. 76.241.097-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE BENITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalFABRICACION 9 MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE ,REPARACION SISTEMA ANCLAJE CAMILLA AMBULANCIA,REPARACION SISTEMA NEUMATICO PARA APERTURA PUERTA DE LAVADORA SEGUN COTIZACION N°21 CON FECHA 21.12.23 ADJUNTO EN MM°456 CON FECHA 22 DE DICIEMBRE 2023 DE MANTENIMIENTOFABRICACION 9 MOLDURAS EN ACERO INOXIDABLE ,REPARACION SISTEMA ANCLAJE CAMILLA AMBULANCIA,REPARACION SISTEMA NEUMATICO PARA APERTURA PUERTA DE LAVADORA SEGUN COTIZACION N°21 CON FECHA 21.12.23 $ 665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000
Total Neto $ 665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.350
TOTAL OC $ 791.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.