|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5139-250-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5139-21-LE13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5139-21-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
BRASIL 753 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
1170586,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferrada2008 |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO FERRADA FIGUEROA
|
|
R.U.T. |
12.360.555-1 |
|
Sucursal |
ferrada2008 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Mejoramiento de dependencias hospital (ex-Centro Adolescente, Jardín Infantil y oficinas administrativas hospital) Ver bases técnicas. | TRABAJOS DE REPARACION, PINTURAS Y OTROS PARA CENTRO ADOLESCENTE PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE LINARES |
$ 6.160.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.160.980
|
$ 6.160.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.160.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.170.586
|
|
$ 7.331.566
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.