Orden de Compra. Nº5139-260-SE17 "MM N°297 MATERIALES CONFECCIÓN DE MUEBLE SERVICIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-260-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MM N°297 MATERIALES CONFECCIÓN DE MUEBLE SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 22458,19
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Global5 UNIDADES AGLOMERADO VESTO UNICOLOR BLANCO 15MM*1.83*2.50, 1 UNIDAD DUCASSE RIEL P/CLOSERTS U-20D 2.00 MTS.,1 UNIDAD FIJACIÓN TOR. SOBERBIO CAJA 3/16*2 APROXX.144 UND,2 UNIDADES TIRADOR IMPORTADO A.INOX 120MM*10MM, SEGÚN COTIZACIÓN 41175 FECHA 15-06-20175 UNIDADES AGLOMERADO VESTO UNICOLOR BLANCO 15MM*1.83*2.50, 1 UNIDAD DUCASSE RIEL P/CLOSERTS U-20D 2.00 MTS.,1 UNIDAD FIJACIÓN TOR. SOBERBIO CAJA 3/16*2 APROXX.144 UND,2 UNIDADES TIRADOR IMPORTADO A.INOX 120MM*10MM, SEGÚN COTIZACIÓN 41175 FECHA 15-06 $ 108.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.977 $ 108.977
31162309
Estantes de montaje1Global1 UNIDAD TAPACANTO C/ADH. ROLLO 50 MTS. BLANCO 21MM.,1 UNIDAD DUCASSE CORRED. P/CLOSETS D7-D14 SIMPLE COD. 10100201001, 100 UNIDADES TORNILLO TAPA P/SOBERBIO ALLEN 5*50 BLANCA, 1 UNIDAD CERRADURA MUEBLE POLICAS CAJON 1 S-C NIQUEL,SEGÚN COTIZACIÓN 41175 FECHA 15-06-2017 1 UNIDAD TAPACANTO C/ADH. ROLLO 50 MTS. BLANCO 21MM.,1 UNIDAD DUCASSE CORRED. P/CLOSETS D7-D14 SIMPLE COD. 10100201001, 100 UNIDADES TORNILLO TAPA P/SOBERBIO ALLEN 5*50 BLANCA, 1 UNIDAD CERRADURA MUEBLE POLICAS CAJON 1 S-C NIQUEL,SEGÚN COTIZACIÓN 411 $ 9.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.224 $ 9.224
Total Neto $ 118.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.458
TOTAL OC $ 140.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.