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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-28-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°21 PANEL DE ALUMINIO PARA UNIDAD DE URGENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-32-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
386802 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
construccionesortiz |
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Razón Social |
CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA
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R.U.T. |
12.963.430-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
construccionesortiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102306
| Perfiles de aluminio | 15,66 | Metro Cuadrado | PANEL DE ALUMINIO, COLOR MATE, CON VIDRIO CATEDRAL Y MELAMINA 15MM, PUERTAS DE CORREDERAS CON CERRADURAS, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1483 DE FECHA 16/01/23 | PANEL DE ALUMINIO, COLOR MATE, CON VIDRIO CATEDRAL Y MELAMINA 15MM, PUERTAS DE CORREDERAS CON CERRADURAS, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1483 DE FECHA 16/01/23 |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.035.800
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$ 2.035.800
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Total Neto
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$ 2.035.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 386.802
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$ 2.422.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.