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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-298-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°229 CUBIERTA DE TECHUMBRE CDT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-37-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
433200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE BENITO |
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Razón Social |
MAESTRANZA JOSE ESPINOZA NORAMBUENA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.241.097-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE BENITO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Global | TRABAJOS DE MAESTRANZA: EN MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE LINARES, POR 24 MESES | CUBIERTA DE TECHUMBRE INGRESO CDT, MEDIDAS 7.5 MTS DE LARGO X 4.5 MTS DE ANCHO SEGÚN DETALLE ADJUNTO DE COTIZACIÓN N°6 DE FECHA 22 DE JUNIO 2023 |
$ 2.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280.000
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$ 2.280.000
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Total Neto
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$ 2.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 433.200
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$ 2.713.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.