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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-300-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
QUICIOS PARA SERVICIO DE PEDIATRÍA (MM N°440) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-42-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
REMIGIO GAJARDO BARRIGA |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
7022,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2019 |
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Proveedor |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIA GIDI LTDA
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R.U.T. |
78.320.560-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA GIDI LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 2 | Global | QUICIO VAIVEN SCANAVINI 615 S/PLACA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°7264 DE FECHA 05/09/2019 | QUICIO VAIVEN SCANAVINI 615 S/PLACA. COMO DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA N°7264 DE FECHA 05/09/2019 |
$ 18.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.958
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$ 36.958
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Total Neto
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$ 36.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.022
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$ 43.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.