Orden de Compra. Nº5139-308-SE23 "MM N°267 MATERIALES PARA NUEVA LÍNEA DE ELECTRICIDAD 1°PISO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-308-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MM N°267 MATERIALES PARA NUEVA LÍNEA DE ELECTRICIDAD 1°PISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8486
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 94924,95
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00hrs y de 14:00 a 16:00horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1Global5 EQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA DE 2*18 WATTS. 10 TUBOS LED 18 WATTS T8-LUZ FRÍA 1.20 CM. 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1*16 AMPERES. 10 INTERRUPTOR 9/12, 5001. 200 METROS CABLE 2,5 LIBRE HALÓGENO COLOR ROJO. 200 METROS CABLE 2,5 LIBRE HALÓGENO COLOR NEGRO. 200 METROS CABLE 2,5 LIBRE HALÓGENO COLOR BLANCO. 200 METROS CABLE 2,5 LIBRE HALÓGENO COLOR VERDE, SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN ADJUNTA N°17935 DE FECHA 25/07/20235 EQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA DE 2*18 WATTS. 10 TUBOS LED 18 WATTS T8-LUZ FRÍA 1.20 CM. 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1*16 AMPERES. 10 INTERRUPTOR 9/12, 5001. CABLE 2,5 LIBRE HALÓGENO COLOR ROJO, NOGRO, BLANCO, VERDE 200M C/U, SEGÚN DETALLE DE COTIZA $ 499.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.605 $ 499.605
Total Neto $ 499.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.925
TOTAL OC $ 594.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.