Orden de Compra. Nº5139-339-SE20 "REPARACIÓN EQUIPO ARCO C (MM N°343)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-339-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPO ARCO C (MM N°343)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-153-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7556
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 208623,04
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para emisión de DTE y NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos Medicos
Razón Social Servicios Integrales en Rayos X Ltda.
R.U.T. 76.089.255-6
Sucursal Equipos Medicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalREEMPLAZO DE CORRUGADO DE CABLE QUE CONECTA EQUIPO ARCO C CON MONITOR TROLLEY, SEGÚN COTIZACIÓN 2020-068 DE FECHA 20/07/2020REPARACIÓN DE CABLE MONITOR TROLLEY DE EQUIPO ARCO C MARCA VILLA MODELO ARCOVIS, SEGÚN COTIZACIÓN 2020-068 DE FECHA 20/07/2020 $ 1.098.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.016 $ 1.098.016
Total Neto $ 1.098.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.623
TOTAL OC $ 1.306.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.