Orden de Compra. Nº5139-411-SE23 "MM N°355 INSTALACIÓN PANEL VIDRIADO Y PUERTA ALUMINIO SALA COLACIÓN CIRUGÍA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-411-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MM N°355 INSTALACIÓN PANEL VIDRIADO Y PUERTA ALUMINIO SALA COLACIÓN CIRUGÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10923
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 366320
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

Sr. Proveedor:

Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”.

 “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO”

Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor construccionesortiz
Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA
R.U.T. 12.963.430-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal construccionesortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102306
Perfiles de aluminio13,64Metro CuadradoPROVISIÓN E INSTALACIÓN PANEL VIDRIADO COLOR MATE, ITEM 7(13,64MT2), SEGÚN NOTA DE VENTA N°1359 DE FECHA 27/09/23PROVISIÓN E INSTALACIÓN PANEL VIDRIADO COLOR MATE, ITEM 7(13,64MT2), SEGÚN NOTA DE VENTA N°1359 DE FECHA 27/09/23 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.800 $ 1.636.800
30102306
Perfiles de aluminio2,24Metro CuadradoPROVISIÓN E INSTALACIÓN PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE, ITEM 15, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1359 DE FECHA 27/09/23PROVISIÓN E INSTALACIÓN PUERTA DE ALUMINIO COLOR MATE, ITEM 15, SEGÚN NOTA DE VENTA N°1359 DE FECHA 27/09/23 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200
Total Neto $ 1.928.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.320
TOTAL OC $ 2.294.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.