Orden de Compra. Nº5139-431-SE20 "MM N°485 MATERIALES PARA INSTALACIÓN LAVAPLATOS CA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-431-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MM N°485 MATERIALES PARA INSTALACIÓN LAVAPLATOS CA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9979
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 6506,36
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece ver documento adjunto para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2UnidadFITTING COBRE TERMINAL SO HE 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING COBRE TERMINAL SO HE 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40141702
Grifos1UnidadACQUAMIX VALVULA BOLA 3/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020ACQUAMIX VALVULA BOLA 3/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 2.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341 $ 2.341
40141702
Grifos1UnidadFITTING COBRE UNION AMERICANA SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING COBRE UNION AMERICANA SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294
40141702
Grifos2UnidadFITTING PRESIÓN CODO 90 CEM HI 20 X 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING PRESIÓN CODO 90 CEM HI 20 X 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
40141702
Grifos2UnidadLLAVE ANGULAR HE 1/2*HE 1/2 FANALOZA, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020LLAVE ANGULAR HE 1/2*HE 1/2 FANALOZA, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
40141702
Grifos2UnidadFITTING PRESION TERMINAL CEM HE 20 * 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING PRESION TERMINAL CEM HE 20 * 1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
40141702
Grifos1UnidadADHESIVO P/PVC LATA 240CC SECADO LENTO /HUMEDAD, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020ADHESIVO P/PVC LATA 240CC SECADO LENTO /HUMEDAD, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
40141702
Grifos1UnidadFITTING COBRE TEE SO SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING COBRE TEE SO SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
40141702
Grifos10UnidadFITTING PRESIÓN CODO 90 CEM 20, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING PRESIÓN CODO 90 CEM 20, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
40141702
Grifos5UnidadFITTING PRESIÓN CODO45 CEM 20, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING PRESIÓN CODO45 CEM 20, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1UnidadFITTING COBRE COPLA SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING COBRE COPLA SO SO 1.1/4, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
40141702
Grifos1UnidadFITTING COBRE COPLA SO SO 1.1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020FITTING COBRE COPLA SO SO 1.1/2, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
40141702
Grifos18Metro LinealTUBO PVC HIDRA 20MM C-16, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020TUBO PVC HIDRA 20MM C-16, SEGÚN COTIZACIÓN N°10511 DE FECHA 08/10/2020 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.392 $ 4.392
Total Neto $ 34.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.506
TOTAL OC $ 40.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.