Orden de Compra. Nº5139-437-SE18 "MM. 631 MATERIALES ELECTRICOS PARA BOX DE URGENCI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-437-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MM. 631 MATERIALES ELECTRICOS PARA BOX DE URGENCI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-140-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 38703,57
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global6 MÓDULOS INTERRUPTOR, 18 SOPORTES PLÁSTICOS , 6 TAPAS DE ALUMINIO 1 PUESTO Y OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°4771 DE FECHA 28/12/20186 MÓDULOS INTERRUPTOR, 18 SOPORTES PLÁSTICOS , 6 TAPAS DE ALUMINIO 1 PUESTO Y OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS COMO DETALLA EN COTIZACIÓN N°4771 DE FECHA 28/12/2018 $ 203.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.703 $ 203.703
Total Neto $ 203.703
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.704
TOTAL OC $ 242.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.