Orden de Compra. Nº5139-443-SE20 "MM N°474 REPUESTOS PARA MONITORES DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-443-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MM N°474 REPUESTOS PARA MONITORES DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-144-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10355
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 178596,77
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNICA1
Razón Social TECNICA DIVISION MEDICA LIMITADA
R.U.T. 77.615.130-0
Sucursal TECNICA1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadFUENTE DE PODER, SEGÚN COTIZACIÓN N°36329-20 DE FECHA 01/10/20FUENTE DE PODER, SEGÚN COTIZACIÓN N°36329-20 DE FECHA 01/10/20 $ 456.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.833 $ 456.833
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación10UnidadSENSOR DE SPO2 TAMAÑO CLIP PEDIÁTRICO, PARA MONITOR VS-800, SEGÚN COTIZACIÓN N°36319-20 DE FECHA 25/09/20SENSOR DE SPO2 TAMAÑO CLIP PEDIÁTRICO, PARA MONITOR VS-800, SEGÚN COTIZACIÓN N°36319-20 DE FECHA 25/09/20 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1JuegoSET DE PERAS PRECORDIALES (6 UNIDADES), SEGÚN COTIZACIÓN N°36666-20 DE FECHA 01/10/20SET DE PERAS PRECORDIALES (6 UNIDADES), SEGÚN COTIZACIÓN N°36666-20 DE FECHA 01/10/20 $ 28.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación2JuegoSET DE CLIP PARA MEDICIÓN DE EKG (4 UNIDADES), SEGÚN COTIZACIÓN N°36666-20 DE FECHA 01/10/20SET DE CLIP PARA MEDICIÓN DE EKG (4 UNIDADES), SEGÚN COTIZACIÓN N°36666-20 DE FECHA 01/10/20 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 939.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.597
TOTAL OC $ 1.118.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.