Orden de Compra. Nº5139-493-SE23 "MM N°434 MATERIALES PARA HABILITAR VESTIDOR, SALA Y RESIDENCIA DE TECNOLOGO SCANNER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-493-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MM N°434 MATERIALES PARA HABILITAR VESTIDOR, SALA Y RESIDENCIA DE TECNOLOGO SCANNER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 97343,84
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Global3 ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR B. BLANCA, 2 ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO, 3 RODILLO CHIPORRO 2 BROCHA CONDOR HOGAR 1/2 X 2 1/2 Y OTROS MATERIALES SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN ADJUNTA N°18781 DE FECHA 29/11/233 ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR B. BLANCA, 2 ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO, 3 RODILLO CHIPORRO 2 BROCHA CONDOR HOGAR 1/2 X 2 1/2 Y OTROS MATERIALES SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN ADJUNTA N°18781 DE FECHA 29/11/23 $ 512.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.336 $ 512.336
Total Neto $ 512.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.344
TOTAL OC $ 609.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.