Orden de Compra. Nº5139-72-SE17 "MM N°43 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LAMINA PROTECTORA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-72-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MM N°43 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LAMINA PROTECTORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-115-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor construccionesortiz
Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA
R.U.T. 12.963.430-8
Sucursal construccionesortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101606
Barras de aluminio20GlobalPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINA PROTECTORA CON FILTRO SOLAR PARA VENTANAS EN SALAS DE PENSIONADO MATERNIDAD DEL 4° PISO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº418 DE FECHA 19/01/17PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINA PROTECTORA CON FILTRO SOLAR PARA VENTANAS EN SALAS DE PENSIONADO MATERNIDAD DEL 4° PISO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº418 DE FECHA 19/01/17 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.