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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-73-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°3 MANT. PREVENTIVA N°2 DE EXTINTORES Y RED HUMEDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR EN CALCULO DE EQUIPOS EN MANTENCIÓN |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
254220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni |
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Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 963000 | Global | MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE EXTINTORES, N°2 DE 3 | MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE EXTINTORES, N°2 DE 3 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 963.000
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$ 963.000
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46191601
| Extintores | 375000 | Global | MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE RED HÚMEDA, N°2 DE 3 | MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE RED HÚMEDA, N°2 DE 3 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 1.338.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.220
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$ 1.592.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.