Orden de Compra. Nº5139-73-SE26 "MM N°3 MANT. PREVENTIVA N°2 DE EXTINTORES Y RED HUMEDA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-73-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MM N°3 MANT. PREVENTIVA N°2 DE EXTINTORES Y RED HUMEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN CALCULO DE EQUIPOS EN MANTENCIÓN
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 254220
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni
Razón Social DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
R.U.T. 7.048.004-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores963000GlobalMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE EXTINTORES, N°2 DE 3MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE EXTINTORES, N°2 DE 3 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.000 $ 963.000
46191601
Extintores375000GlobalMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE RED HÚMEDA, N°2 DE 3 MANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE RED HÚMEDA, N°2 DE 3 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 1.338.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.220
TOTAL OC $ 1.592.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.