Orden de Compra. Nº513917-32-SE13 "SERVICIO DE COFFEE BREAK DR. ATACAMA."
Recuerde que el responsable del pago es INNOVA CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 513917-32-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK DR. ATACAMA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FIC INNOVA
Razón Social INNOVA CHILE
R.U.T. 60.706.069-k
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INNOVA CHILE
R.U.T. 60.706.069-k
Dirección de Facturación Moneda 921, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14440
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mariateresav
Razón Social MARIA TERESA VILCHES ALFARO
R.U.T. 6.536.502-2
Sucursal mariateresav
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK DR. ATACAMA.   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 76.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.440
TOTAL OC $ 90.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.