Orden de Compra. Nº
514164-23-SE23
"
MATERIALES DE ASEO INFANCIA DE LE 514164-1-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
514164-23-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO INFANCIA DE LE 514164-1-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
514164-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORSABER
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
R.U.T.
70.925.500-2
Dirección de Unidad de Compra
O'HIGGINS 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
R.U.T.
70.925.500-2
Dirección de Facturación
O'HIGGINS 840
Comuna
San Bernardo
Impuesto
1871195,24
Dirección de Envío de la Factura
O'HIGGINS 840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIONES DE DESPACHO. (REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO: DIRECTORIO JARDINES)
Jardín Infantil
Directora
Dirección
Teléfono
Código
Celular
Rapa – Nui
Vanessa Ossandon Muñoz
Miguel de Unamuno 02736, Villa Rapa Nui
988519444
13.401.026
963549283
Rayen
Ximena Díaz Jiménez
Volcán Guallatiri 8282, Lo Herrera
9-75085944
13.401.027
999155051
Sillanki
Silvana Pérez Rojas
Laguna del Desierto 19.581, Valle Nevado
9-75088593
13.401.029
981491326
Eluney
Cristina González Manzo
Santa Mercedes 13.350, Valle de Lluta
9-75085960
13.401.033
993024133
Millaray
Rosa Silva Domínguez
Volcán Maipo 14.350, Villa Andes 3
228455106
13.401.034
944663128
Sueños de Colores
Mónica Hernández Rodríguez
Mauricio Rugendas 2.965, Villa Los Portales
228574322
13.401.035
983601243
Mapu – Pupeñi
María Isabel Tapia Peña
Santa Marta 1.101, Villa El Rosario
9-75089845
13.401.039
969177409
Todos los Santos
Jeannette Gutiérrez Landeros
San Matías 14.392, Villa Todos los Santos
9-75089884
13.401.036
986530401
Ayelen
Ernestian Mella Arosrtica
Santa Mercedes 14.988, Villa Cordillera
9-75087528
13.401.037
964456655
Inti – Suyai
Andrea Estay Antinao
Concejala Sonia Prieto 15.080, Las Hortensias
9-75087536
13.401.041
962050224
Paicaví
María Jose Andrade Pinar
Braulio Arenas Norte 15.365, Villa Eduardo Anguita
9-75087569
13.401.038
950042798
Color Esperanza
Carolina Vilchez Cofre
Pasaje Cañete 02753, Santa Rosa de Lima
9-75089055
13.401.043
975089055 (P) 979250997
Tierra de Ángeles
Mariela Ruiz Alfaro
Himalayas 14.337, Villa Andes 1
9-75089715
13.401.042
990072183
Poyentu – Mapu
Roxana Soto Soto
Condell 1.601
9-75037037
13.401.045
953330770
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
160
Unidad
PACK DE 2 ROLLOSTAMAÑO JUMBO HOJA SIMPLE, 250 MTS. 21 CM DE ALTO
PACK DE 2 ROLLOSTAMAÑO JUMBO HOJA SIMPLE, 250 MTS. 20.5 CM DE ALTO
$ 7.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.139.840
$ 1.139.840
14111704
Papel higiénico
160
Unidad
PACK DE 4 ROLLOS,TAMAÑO JUMBO, 500 MTS, PAPEL SUAVE. DOBLE HOJA
PACK DE 4 ROLLOS,TAMAÑO JUMBO, 500 MTS, PAPEL SUAVE.
$ 6.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.098.240
$ 1.098.240
47131502
Paños de limpieza
240
Unidad
PAÑO TIPO DANZARINA, 40X 38CM, COLOR AMARILLO
PAÑO TIPO DANZARINA, 40X 38CM, COLOR AMARILLO
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.040
$ 29.040
12191601
Solventes de alcohol
160
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, EN FORMATO DE 5 LTS
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, EN FORMATO DE 5 LTS
$ 6.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.109.280
$ 1.109.280
12191501
Solventes aromáticos
404
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL, 360CC , AROMA ORIGINAL Y/O LAVANDA
DESINFECTANTE AEROSOL, 360CC , AROMA ORIGINA
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 583.780
$ 583.780
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
85
Unidad
CUBRRE CALZADO MATERIAL TELA, ANTIDESLIZANTE, PACK DE 100 UN
CUBRRE CALZADO MATERIAL TELA, ANTIDESLIZANTE, PACK DE 100 UN
$ 1.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.090
$ 149.090
31211901
Paños para herramientas
800
Unidad
PAÑO CON OJAL PARA PISO, MEDIDA 70CMX 55CM, BLANCO
PAÑO CON OJAL PARA PISO, MEDIDA 70CMX 55CM, BLANCO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
47131615
Escobillones
85
Unidad
ESCOBA RAMA CON MANGO DE MADERA, 5 COSTURAS
ESCOBA RAMA CON MANGO DE MADERA, 5 COSTURAS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 467.500
$ 467.500
47131618
Mopas húmedas
404
Unidad
MOPA DE ALGODON 16 OZ.
MOPA DE ALGODON 16 OZ.
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 947.380
$ 947.380
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
127
Unidad
CERA LIQUIDA COLOR ROJO EN FORMATO 5 LTS
CERA LIQUIDA COLOR ROJO EN FORMATO 5 LTS
$ 11.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.435.100
$ 1.435.100
47131502
Paños de limpieza
404
Unidad
PAÑO DE SACUDIR DE PREFERENCIA COLOR NARANJO DE TELA 40x40 CM
PAÑO DE SACUDIR DE PREFERENCIA COLOR NARANJO DE TELA 40x40 CM
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.260
$ 127.260
47121806
Escurridor de trapero
85
Unidad
BALDE ESCURRIDOR, DE PREFERENCIA DE COLOR ROJO O AMARILLO, ENTRE 11 y 14 LITROS.
BALDE ESCURRIDOR, DE PREFERENCIA DE COLOR ROJO O AMARILLO, ENTRE 11 y 14 LITROS
$ 3.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.220
$ 317.220
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
203
Unidad
GUANTES LAVABLES DE COLOR AMARILLO TALLA L
GUANTES LAVABLES DE COLOR AMARILLO TALLA L
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.170
$ 79.170
12161902
Detergentes surfactantes
203
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA, CON TAPA DOSIFICADORA, EN FORMATO 750 ML
LIMPIADOR EN CREMA, CON TAPA DOSIFICADORA, EN FORMATO 750 ML
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.307
$ 237.307
47131803
Desinfectantes domésticos
85
Unidad
CLORO TRADICIONAL, EN FORMATO DE 5 LITROS.
CLORO TRADICIONAL, EN FORMATO DE 5 LITROS.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.700
$ 120.700
42131502
Gorras para pacientes
127
Unidad
CAJAS DE100 UNIDADES DE COFIAS, CUBRE PELO.
CAJAS DE100 UNIDADES DE COFIAS, CUBRE PELO
$ 2.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.264
$ 334.264
47131803
Desinfectantes domésticos
85
Unidad
CLORO GEL, FORMATO DE 5 LITROS, BIODEGRADABLE
CLORO GEL, FORMATO DE 5 LITROS, BIODEGRADABLE
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.355
$ 260.355
47131824
Productos de limpieza de ventanas
203
Unidad
LIMPIAVIDRIOS FORMATO 500 ML CON GATILLO
LIMPIAVIDRIOS FORMATO 500 ML CON GATILLO
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.410
$ 298.410
12161902
Detergentes surfactantes
160
Unidad
LIMPIA PISOS EN FORMATO 5 LITROS
LIMPIA PISOS EN FORMATO 5 LITROS
$ 3.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 492.320
$ 492.320
47131615
Escobillones
127
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO, GRANDE FIBRA MEDIA
ESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO, GRANDE FIBRA MEDIA
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.445
$ 131.445
27112903
Rociador de la mano
85
Unidad
ROCIADOR CON GATILLO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD.
ROCIADOR CON GATILLO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.695
$ 90.695
Total Neto
$ 9.848.396
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.871.195
TOTAL OC
$ 11.719.591
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.