Orden de Compra. Nº514164-23-SE23 "MATERIALES DE ASEO INFANCIA DE LE 514164-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514164-23-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INFANCIA DE LE 514164-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514164-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORSABER
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 70.925.500-2
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 70.925.500-2
Dirección de Facturación O'HIGGINS 840
Comuna San Bernardo
Impuesto 1871195,24
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIONES DE DESPACHO. (REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO: DIRECTORIO JARDINES)
Jardín Infantil Directora Dirección Teléfono Código Celular
Rapa – Nui Vanessa Ossandon Muñoz Miguel de Unamuno 02736, Villa Rapa Nui 988519444 13.401.026 963549283
Rayen Ximena Díaz Jiménez Volcán Guallatiri 8282, Lo Herrera 9-75085944 13.401.027 999155051
Sillanki Silvana Pérez Rojas Laguna del Desierto 19.581, Valle Nevado 9-75088593 13.401.029 981491326
Eluney Cristina González Manzo Santa Mercedes 13.350, Valle de Lluta 9-75085960 13.401.033 993024133
Millaray Rosa Silva Domínguez Volcán Maipo 14.350, Villa Andes 3 228455106 13.401.034 944663128
Sueños de Colores Mónica Hernández Rodríguez Mauricio Rugendas 2.965, Villa Los Portales 228574322 13.401.035 983601243
Mapu – Pupeñi María Isabel Tapia Peña Santa Marta 1.101, Villa El Rosario 9-75089845 13.401.039 969177409
Todos los Santos Jeannette Gutiérrez Landeros San Matías 14.392, Villa Todos los Santos 9-75089884 13.401.036 986530401
Ayelen Ernestian Mella Arosrtica Santa Mercedes 14.988, Villa Cordillera 9-75087528 13.401.037 964456655
Inti – Suyai Andrea Estay Antinao Concejala Sonia Prieto 15.080, Las Hortensias 9-75087536 13.401.041 962050224
Paicaví María Jose Andrade Pinar Braulio Arenas Norte 15.365, Villa Eduardo Anguita 9-75087569 13.401.038 950042798
Color Esperanza Carolina Vilchez Cofre Pasaje Cañete 02753, Santa Rosa de Lima 9-75089055 13.401.043 975089055 (P) 979250997
Tierra de Ángeles Mariela Ruiz Alfaro Himalayas 14.337, Villa Andes 1 9-75089715 13.401.042 990072183
Poyentu – Mapu Roxana Soto Soto Condell 1.601 9-75037037 13.401.045 953330770
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel160UnidadPACK DE 2 ROLLOSTAMAÑO JUMBO HOJA SIMPLE, 250 MTS. 21 CM DE ALTOPACK DE 2 ROLLOSTAMAÑO JUMBO HOJA SIMPLE, 250 MTS. 20.5 CM DE ALTO $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.840 $ 1.139.840
14111704
Papel higiénico160UnidadPACK DE 4 ROLLOS,TAMAÑO JUMBO, 500 MTS, PAPEL SUAVE. DOBLE HOJAPACK DE 4 ROLLOS,TAMAÑO JUMBO, 500 MTS, PAPEL SUAVE. $ 6.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.240 $ 1.098.240
47131502
Paños de limpieza240UnidadPAÑO TIPO DANZARINA, 40X 38CM, COLOR AMARILLO PAÑO TIPO DANZARINA, 40X 38CM, COLOR AMARILLO $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040
12191601
Solventes de alcohol160UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, EN FORMATO DE 5 LTSALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%, EN FORMATO DE 5 LTS $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.280 $ 1.109.280
12191501
Solventes aromáticos404UnidadDESINFECTANTE AEROSOL, 360CC , AROMA ORIGINAL Y/O LAVANDADESINFECTANTE AEROSOL, 360CC , AROMA ORIGINA $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.780 $ 583.780
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario85UnidadCUBRRE CALZADO MATERIAL TELA, ANTIDESLIZANTE, PACK DE 100 UNCUBRRE CALZADO MATERIAL TELA, ANTIDESLIZANTE, PACK DE 100 UN $ 1.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.090 $ 149.090
31211901
Paños para herramientas800UnidadPAÑO CON OJAL PARA PISO, MEDIDA 70CMX 55CM, BLANCOPAÑO CON OJAL PARA PISO, MEDIDA 70CMX 55CM, BLANCO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
47131615
Escobillones85UnidadESCOBA RAMA CON MANGO DE MADERA, 5 COSTURASESCOBA RAMA CON MANGO DE MADERA, 5 COSTURAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.500 $ 467.500
47131618
Mopas húmedas404UnidadMOPA DE ALGODON 16 OZ.MOPA DE ALGODON 16 OZ. $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.380 $ 947.380
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos127UnidadCERA LIQUIDA COLOR ROJO EN FORMATO 5 LTSCERA LIQUIDA COLOR ROJO EN FORMATO 5 LTS $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.100 $ 1.435.100
47131502
Paños de limpieza404UnidadPAÑO DE SACUDIR DE PREFERENCIA COLOR NARANJO DE TELA 40x40 CM PAÑO DE SACUDIR DE PREFERENCIA COLOR NARANJO DE TELA 40x40 CM $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.260 $ 127.260
47121806
Escurridor de trapero85UnidadBALDE ESCURRIDOR, DE PREFERENCIA DE COLOR ROJO O AMARILLO, ENTRE 11 y 14 LITROS.BALDE ESCURRIDOR, DE PREFERENCIA DE COLOR ROJO O AMARILLO, ENTRE 11 y 14 LITROS $ 3.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.220 $ 317.220
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables203UnidadGUANTES LAVABLES DE COLOR AMARILLO TALLA LGUANTES LAVABLES DE COLOR AMARILLO TALLA L $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.170 $ 79.170
12161902
Detergentes surfactantes203UnidadLIMPIADOR EN CREMA, CON TAPA DOSIFICADORA, EN FORMATO 750 MLLIMPIADOR EN CREMA, CON TAPA DOSIFICADORA, EN FORMATO 750 ML $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.307 $ 237.307
47131803
Desinfectantes domésticos85UnidadCLORO TRADICIONAL, EN FORMATO DE 5 LITROS.CLORO TRADICIONAL, EN FORMATO DE 5 LITROS. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.700 $ 120.700
42131502
Gorras para pacientes127UnidadCAJAS DE100 UNIDADES DE COFIAS, CUBRE PELO.CAJAS DE100 UNIDADES DE COFIAS, CUBRE PELO $ 2.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.264 $ 334.264
47131803
Desinfectantes domésticos85UnidadCLORO GEL, FORMATO DE 5 LITROS, BIODEGRADABLECLORO GEL, FORMATO DE 5 LITROS, BIODEGRADABLE $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.355 $ 260.355
47131824
Productos de limpieza de ventanas203UnidadLIMPIAVIDRIOS FORMATO 500 ML CON GATILLOLIMPIAVIDRIOS FORMATO 500 ML CON GATILLO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.410 $ 298.410
12161902
Detergentes surfactantes160UnidadLIMPIA PISOS EN FORMATO 5 LITROSLIMPIA PISOS EN FORMATO 5 LITROS $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.320 $ 492.320
47131615
Escobillones127UnidadESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO, GRANDE FIBRA MEDIAESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO, GRANDE FIBRA MEDIA $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.445 $ 131.445
27112903
Rociador de la mano85UnidadROCIADOR CON GATILLO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD.ROCIADOR CON GATILLO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.695 $ 90.695
Total Neto $ 9.848.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.871.195
TOTAL OC $ 11.719.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.