Orden de Compra. Nº514530-10007-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 514530-109-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514530-10007-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514530-109-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514530-109-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 2532021,7
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EmilioVeraPerez
Razón Social EMILIO ESTEBAN VERA PEREZ
R.U.T. 10.306.647-6
Sucursal EmilioVeraPerez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1GlobalConstrucción de Cafetería FACSAL, Campus Saucache.  $ 13.326.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.326.430 $ 13.326.430
Total Neto $ 13.326.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.532.022
TOTAL OC $ 15.858.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.