Orden de Compra. Nº5146-133-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-37-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5146-133-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-37-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5146-37-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ODONTOLOGICA BERCOR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD ODONTOLOGICA BERCOR LIMITADA
R.U.T. 76.152.654-5
Sucursal SOCIEDAD ODONTOLOGICA BERCOR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas1UnidadSegún art. 2.4) de Bases Adm. Generales, a través de la presente O/C se realiza la Notificación de la Adjudicación de la Licitación “Contratación de Atención Odontológica Integral”, ID 5146-37-LE12, por un monto total de $24.600.000.- exento de I.V.A., de acuerdo a valores presentados en Anexo Nº3 Oferta Económica y Acta de Comisión Evaluadora. Debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública. A contar de esta fecha tiene 10 días para firmar el contrato, debiendo, previamente, presentar su Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato ante la Unidad Técnica (Dirección de Servicios de Educación y Salud).   $ 24.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600.000 $ 24.600.000
Total Neto $ 24.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.